休宁县审计局:落实审议意见,推动审计整改
2024年8月,休宁县十八届人大常委会第二十次会议听取和审议了《关于2023年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并印发了审计工作报告审议意见。休宁县审计局认真落实审议意见,严格履行审计整改督促检查责任,对审计查出问题“销存量,减增量”,实施“动态清零”,推动审计整改提质增效。一是高站位推动。县人大常委会专题调研财政审计查出问题整改情况,县政府党组会议专题听取财政审计发现问题整改情况汇报,并向县人大常委会作审计查出问题整改情况报告。二是严标准分类。对照审计查出问题整改分类和整改结果认定工作指引,对审计工作报告反映的46个问题的整改类型进行科学分类,精准划分为立行立改类42个,持续整改类4个。三是多举措督进。建立审计查出问题清单和审计整改台账,实行审计整改销号制度,及时跟进审计整改情况,做到底子清、情况明。坚持审计整改季报制,按季上报审计整改情况专报。强化与纪委监委、巡察、财政等部门协同推进,将审计查出问题整改情况纳入纪委监委督查督办、县委巡察和财政监督范围,构筑监督合力。及时总结提炼审计整改典型事例,编发《审计整改案例汇编(2024版)》,指导各被审计单位进行整改。
截至2024年10月底,审计工作报告反映的46个问题,已整改到位42个,持续整改4个,整改落实金额17970.53万元,其中上缴财政3323.17万元,归还资金原渠道38.36万元,调整账务15.82万元,加快资金拨付1799.29万元,促进规范管理12793.89万元。建立健全制度17项,有力促进了财政行为规范和财政资金提质增效。