黟县审计局三举措推进财政“同级审”
县审计局立足经济监督主责主业,将研究型审计理念贯穿审计全过程,扎实推进财政“同级审”工作,助力提升财政预算管理水平,推动财政"同级审"提质增效。
以“政策”为轴,聚焦重大部署落实
紧扣县委、县政府中心工作及上级审计机关部署要求,围绕预算编制与执行、专项资金分配使用、国有资产管理三大核心领域,科学制定审计实施方案。重点审查财政管理情况、重大决策措施落实成效、财政支出政策落实情况,紧扣“政治-政策-项目-资金”主线,推动政策精准落地、资金规范使用。
以“数据”为擎,创新智慧审计模式
依托预算管理一体化系统,整合国库集中支付、非税收入管理、决算报表等数据资源,构建“预算编制-指标分解-资金拨付-项目执行”全流程分析模型。运用大数据审计技术对比分析预算指标执行偏差、资金支付合规性及项目支出进度,精准定位审计疑点,强化数据分析与实地核查衔接,拓展审计覆盖深度。
以“整改”为要,构建长效治理机制
建立全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,梳理审计发现问题类型,形成问题清单;督促财政部门及被其他审计单位开展整改工作,确保问题逐项销号;推进完善财政管理制度,优化存量资金统筹机制,促进国有资产规范管理,逐步推动将审计整改结果作为对被审计单位考核的指标内容和预算安排的重要依据,实现“审计一点、规范一片”的综合效应。