休宁县审计局四策并用提升财政“同级审”质效
为进一步做好2025 年县级预算执行审计工作,休宁县审计局以推动重大政策落实落效、促进财政资金提质增效为目标,多措并举、四策并用,扎实推进财政“同级审”工作,充分发挥财政资金使用绩效。
一是提高审计站位。深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,全面贯彻落实上级审计机关工作要求,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来,密切关注财政管理改革措施推进情况、财政支出政策落实情况、防范化解风险情况、财政管理情况、罚没收入征收管理情况等。
二是聚焦审计重点。坚守经济监督根本定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,围绕财政资金的真实性、合法性、效益性开展审计,促进财政资金规范管理。坚持把研究型审计贯穿于审计全过程各环节,以研究的深度力度支撑审计质量建的高度精度,全面提升审计质量。
三是注重数据赋能。围绕审计目标和审计事项,采集财政一体化平台及社保等相关行业数据,依托专业数据分析机构,利用多维数据关联分析,查找资金预算、资金拨付、资金支付的的疑点线索,形成“集中数据分析,实地核实疑点”的审计模式,拓展审计的深度和广度,增强审计效率。
四是突出边审边改。针对审计过程中发现的问题,及时与财政部门沟通,区分问题属性和难易,对于问题属性不严重或较为容易整改的问题,审计组给予整改业务指导,督促其及时、规范整改,做到审计过程中能改尽改,增强审计整改的时效性,提升审计工作成效。