黟县审计局“三聚焦”推进县级财政“同级审”工作
为深入贯彻落实全省审计工作会议精神,黟县审计局立足经济监督定位,紧扣县域发展大局,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,以“三个聚焦”为抓手,扎实开展黟县2024年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计工作。
一、聚焦高位统筹,下好审计谋划“先手棋”。成立由局长任组长的同级审工作领导小组,制定《2024年度财政同级审工作方案》,明确“1+N”审计模式,以财政预算执行审计为主体,同步开展国有资产管理、重点民生资金使用、罚没收入征收管理等专项审计。建立“周调度、旬会商、月总结”工作机制,统筹调配6名业务骨干组建复合型审计组,绘制审计任务分解图和时间进度表,实施清单化管理、节点化推进。
二、聚焦科技赋能,打好数据审计“组合拳”。构建“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”数字化审计模式,运用SQL Server、MySQL等工具对全县一级预算单位财务数据进行标准化处理,建立包含预算指标、国库支付、国有资产管理等数据的审计分析模型库。开展“预算执行率”“非税收入收缴”等主题分析,精准锁定政策执行偏差、资金使用效益不高、解库间隔天数较长等疑点数据。通过“线上筛查+线下核查”双轨并行,扩大审计覆盖面,大大缩短现场核查时间。
三、聚焦整改问效,用好成果转化“连环招”。坚持边审边改、边审边建,构建“双交办、双反馈”整改机制,实行“审计问题+整改建议”同步移交被审计单位和主管部门。归集“十四五”以来历年财政“同级审”审计发现的问题,形成整改问题清单,对整改进展实施动态管控,为“全县审计查出问题集中排查整治”专项行动部门自查自纠提供“体检清单”,推动问题整改,切实推进财政各项工作的合法合规性。
下一步,黟县审计局将紧扣“政治—政策—项目—资金”主线,持续做好审计“下半篇文章”,以高质量审计监督护航县域经济高质量发展。