休宁县审计局:补短板强弱项,扎实开展“科学规范提升年”行动
休宁县审计局认真落实审计机关“科学规范提升年”行动,对照审计法律法规和相关制度规范,对照上级审计机关部署要求,深入查摆自身薄弱环节,不断强化自身建设,促进科学规范开展审计工作,提升审计监督质效。
规范审计立项,推动审计全覆盖。一是对照审计法等法律规章,检查近年来审计项目名称存在随意性问题,重点检查审计项目是否符合审计机关职责,被审计领导干部是否属于审计监督范围,严格按照审计法规定的审计权限范围规范审计项目名称。二是按照揭示重大突出问题,管好关键人、关键处、关键事的原则,充分考虑审计资源,通过调整审计实施方式,印发《推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖工作方案(2023-2027年)补充说明的通知》,科学调整全覆盖方案。
规范程序管理,强化管理全过程。一是规范审计行为,防范审计风险,提高审计项目质量,完善审计项目业务复核制度,在审计报告征求意见稿向被审计单位征求意见之前,前置增加审计业务推进会,加强对审计报告征求意见稿的审核,审计报告征求意见稿质量得到明显提升。二是规范审计进点见面会、审计现场例会、重大事项讨论会和审计业务会议等会议流程、参会人员、解决事项等,完善审计项目会议制度。
规范成果利用,跟踪问效全方位。一是依据审计法、经济责任审计规定及协同贯通等相关规定,制定《休宁县审计局关于统一规范审计通知书、审计报告、审计决定书、审计结果报告等审计文书抄送范围的意见》,规范审计文书报送。二是与县纪委共同制定《纪审联动定期会商研判暂行办法》,推动纪审联动顺畅高效,定期与纪检监察机关通报有关信息、定期开展会商研判,建立常态化沟通会商平台;与县委巡察办常态化开展巡察“政治体检”与审计“经济体检”的协同贯通,县委巡察办将审计发现问题整改情况作为重要监督内容,强化各类监督协同贯通。