黟县审计局以科学规范为基,深化研究型审计提质增效

发布日期:2025-12-25 08:27信息来源:黟县审计局 作者:韩静 阅读次数: 【字体:   收藏

2025年以来,黟县审计局紧扣“科学规范提升年”行动部署,将研究型审计理念贯穿审计工作全过程,以“研”促审、以审促治,通过机制创新、流程优化、科技赋能等举措,聚力提升审计监督质效。截至目前,已完成审计项目21个,移送问题线索2件,审计发现管理不规范金额4209万元,促进财政资金增收节支602万元。

一是坚持研究先行,精准锚定审计方向。秉持“压数量、提质量”原则,以“审前深研、审中细核、审后严督”为路径,聚焦全县重大决策部署、重点项目建设、民生实事落实等关键领域,谋划财政财务收支、经济责任、文旅融合等6大类21个项目。审计组同步建立审计项目研究台账,围绕每个项目明确研究方向、重点内容和预期成果,从源头上确保审计研究与中心工作同频共振,为研究型审计开展筑牢基础。

二是深化靶向研究,筑牢审计实施根基。结合被审计单位业务特点定位风险领域,“量体裁衣”编制审计方案。如人社局经责审计围绕养老保险、就业补助等5大模块政策,通过“巡审联动”形成监督合力,明确6大类特色审计重点内容;乡镇自然资源资产审计收集林长制、河长制等台账近20套,开展专题座谈2次,为审计实施夯实研究前提。

三是聚焦流程规范,筑牢审计质量生命线。严格落实审计项目全流程质量控制办法,细化6项质量控制标准,严格执行分级复核和业务会议集体审议制度。推行“前置审理”模式,如财政局经责审计中审理人员提前介入审计现场,同步审核取证材料,从法规依据和取证规范性方面即时指导,有效防范审计风险。今年新增中级审计师3人,全局中级持证率达62%,审计队伍专业素养进一步强化,以规范化流程提升审计执法标准化、精细化水平。

四是聚焦闭环管控,压实整改落实责任。建立“问题清单—整改台账—销号验证—评估检查”闭环机制,全年开展审计整改大起底专项行动1次,联合县纪委监委开展“四不两直”检查6次,对2021年以来678个审计发现问题整改结果进行评估销号,对整改不力单位开展集中约谈,审计整改率达98%,推动问题见底清零。

五是深化科技赋能,提升审计监督精度。以“科技+专业”手段破解山区审计和大范围数据核查难题。运用SQLSERVER数据库技术归集28万余条社保待遇领取、7万余条参保等跨部门数据,构建8个大数据比对模型,精准识别“死亡冒领待遇”“违规参训领补”等疑点线索;整合财政惠民惠农“一卡通”系统发放数据69万余条,比对11万余条领取数据、8万余条发放名单数据、2000余条死亡数据,筛选发放差异数据3类937条,实现“数据跑路”代替“现场跑腿”;自然资源资产审计紧扣黄山松木保护重点,联合林业专家组建团队,运用无人机遥感技术对偏远林区巡航核查,关联分析近2万条业务与财务数据,定位相关坐标6处,高效识别资源管理漏洞。

六是强化成果转化,实现“审改治”有机统一。截至目前,累计提出针对性建议69条,推动“整改一个问题、完善一项制度、治理一个领域”。财政同级审持续跟踪“四个千万”专项资金使用效益,推动修订《黟县“五黑”农业特色产业发展专项资金奖励办法》,解决乡村振兴衔接资金项目搁置问题;聚焦民生保障和惠农惠民政策落实,追回耕地地力保护补贴、水库移民直补资金等违规发放补贴1.76万元,补发资金0.2万元;推动立行立改完善社保信息系统,追回人社部门违规发放补贴待遇78万余元;办公用房权属不清问题专题报告获县主要领导批示,推动出台相关制度强化国有资产管理,切实将审计成果转化为治理效能。