中共黄山市委审计委员会办公室 黄山市审计局关于印发黄山市审计机关2025年度
审计项目计划的通知
中共黄山市委审计委员会办公室 黄山市审计局
关于印发黄山市审计机关2025年度
审计项目计划的通知
各县(区)党委审计委员会办公室、审计局,局机关各科室(局)、局属二级机构:
《黄山市审计机关2025年度审计项目计划》已经七届市委审计委员会第七次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
中共黄山市委审计委员会办公室 黄山市审计局
2025年3月17日
黄山市审计机关2025年度审计项目计划
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,立足经济监督定位,聚焦主责主业,做实研究型审计,以高质量审计监督护航黄山经济社会高质量发展。
一、审计项目安排的主要原则
(一)坚持围绕中心、服务大局。全面贯彻落实党中央关于经济工作的总体要求和政策取向,聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务,推动党和国家重大决策部署落地落实。聚焦市委、市政府重点任务,体现审计工作的政治属性和政治功能,坚决做到党委、政府工作重点抓什么,审计就审什么,不断提高审计监督的权威性和精准度。
(二)坚持审计监督全覆盖。深化对审计监督全覆盖的理解,从整体上把握审计监督全覆盖的内涵要义,坚持突出重点,以重点监督带动全面监督,实现审计监督形式与内容、数量与质量的辩证统一。紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照“压数量、提质量”原则,坚持量力而行、尽力而为,科学合理安排审计项目,聚焦大事要事精准发力、深度审计,把有限的人力和时间资源用在刀刃上,提高审计监督效能。在项目安排上留有余地,确保完成好市委、市政府和省审计厅临时交办的工作任务。
(三)坚持聚焦主责主业。牢牢把握审计监督首先是经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,在此基础上,进一步突出审计重点,围绕推动宏观政策落实、进一步全面深化改革、提高财政资金效益等方面开展审计监督,注重查处重大问题、关键问题、典型问题,当好维护财经秩序的“卫士”,促进经济健康发展的“谋士”。
(四)坚持做实研究型审计。坚持把立项当课题研究,把问题当课题研究,把建议当课题研究。发挥计划的“龙头”和引领作用,沿着“政治—政策—项目—资金”主线双向研判,吃透市委、市政府工作要求和落实举措,充分研究项目安排的必要性、可行性,做到审计重点和预期效果心中有数,以高质量审计成果精准契合党委、政府关心关切。
(五)坚持科学规范开展审计。严格落实习近平总书记关于科学规范开展审计的重要指示精神,按照审计署“科学规范提升年”行动要求,聚力提升审计监督质效。坚持整体谋划、科学组织,防止对同一单位、同一地区的审计多头重复、集中扎堆、频次过高。统筹审计力量,优化资源配置,实施好重点审计项目,从改革的视角剖析问题背后的体制机制性原因,以改革的思维揭示问题、规范管理、健全制度。合理安排全市联动审计项目,做到审计工作全市一盘棋。
二、具体审计项目
2025年计划安排6类23个审计项目(省定项目2个、市定项目21个),并参与省厅统一组织实施的主权外贷项目、工伤保险和生育支持资金等审计。具体如下。
(一)财政审计
安排财政审计项目7个,其中市级预算执行审计项目1个、地方财政收支审计项目1个、市直部门(单位)预算执行审计项目5个。
(二)重大政策落实审计
安排重大政策落实专项审计调查项目1个。
(三)民生审计
安排民生审计和专项审计调查项目2个。
(四)经济责任审计
安排市管领导干部(人员)经济责任审计项目11个。
(五)资源环境审计
安排领导干部自然资源资产离任(任中)审计项目1个。
(六)公共工程项目审计
安排公共工程项目专项审计调查项目1个。
三、工作要求
(一)提高政治站位。把讲政治贯穿审计工作始终,提高运用党的创新理论指导实践、解决问题的能力,提高从政治上观察、分析和处理问题的能力,确保审计结论政治方向不偏。坚持以改革的视角揭示问题,以改革的思路推动解决问题,找准找实问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞,研究提出完善制度机制的治本之策。
(二)深化研究型审计。聚焦审计署提出的“科学规范提升年”行动要求,强化研究型审计是实现审计高质量发展的必由之路的认识,当学习型干部、做研究型工作、善创造性落实。审前研究,聚焦审计重点,细化审计内容,扎实编制审计工作方案和实施方案,确保实现预期效果。加强对审计发现问题和意见建议的研究,确保审计结论客观公正、审计结果经得起检验。沿着“政治—政策—项目—资金”主线,在高度上做文章,在深度上下功夫。认真落实“三个区分开来”要求,全面历史辩证地认定问题性质、界定责任,深入分析问题成因,做到容纠并举。积极运用信息化技术开展大数据审计。及时总结经验,适时开展审计项目后评估,查找不足、分析得失,持续提高审计工作质效。
(三)强化全过程跟踪管理。严格审计项目计划管理,强化项目执行进度管控,严格按照计划规定的审计时间、组织方式、审计范围等实施。树牢抓现场就是抓质量意识,严格落实审计组组长负责制,加强审计过程管控,聚焦重大事项和相关责任人员,把问题查深、查细、查透,形成问题核查闭环,增强审计穿透力。强化审计发现问题线索移送的综合研判、审核复核审理和跟踪办理,做到移送事实清楚、取证充分、主体明确、程序规范,确保审计移送的问题线索立得住、查得实。
(四)坚持深化审计成果运用。进一步巩固完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局,压实整改各方责任,打好整改“组合拳”。各项目都要把以前年度审计查出问题的整改情况作为重要审计内容,及时开展审计整改回访核查、提醒提示等,确保审计揭示问题严肃处理、彻底整改、取得实效。持续深化审计监督与其他各类监督贯通协同,用好审计成果,形成监督合力,推动源头治理。
(五)严守纪律规矩。树立正确的权力观、政绩观、事业观,结合我市“比发展、讲奉献、重实干”作风建设,坚持依法审计、文明审计、廉洁审计。认真贯彻落实中央八项规定精神及省、市实施细则,严格执行审计“八不准”工作纪律。严格落实请示报告制度。规范审计外部调查工作,严格外聘人员管理,切实防范审计风险、廉政风险。严格执行保密纪律、宣传纪律等,未经批准,不得对外提供审计取得的资料和数据,不得接受媒体采访,不得在网络、微信等社交平台透露、发布任何与审计相关的信息。参加上级审计机关统一组织审计项目的各县(区)审计机关及审计人员,对审计过程中取得的有关资料和数据,未经上级审计机关批准同意,不得自行对外披露和使用。
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皖公网安备34100002000108号